Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0099/20 nájom, pranie rohoží Stredná športová škola Trnava 00352519 Lindstrom s.r.o. 35742364 34,10 € 22.04.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0099/20 nájom, pranie rohoží Stredná športová škola Trnava 00352519 Lindstrom s.r.o. 35742364 34,10 € 22.04.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0089/20 teplo 3/20 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Trnavská teplárenská,a.s. 36246034 702,60 € 07.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0091/20 vodné, stočné, zrážky Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Trnavská vodár.spoločnosť, a.s. 36252484 2 262,50 € 07.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0093/20 stravné lístky Stredná športová škola Trnava 00352519 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 4 371,84 € 07.04.2020 13.05.2020 Faktúra
0029/20 Objednávame si u Vás stravné lístky v počte 1080 ks v nominálnej hodnote 4 EUR. Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 4 320,00 € 06.04.2020 05.05.2020 Objednávka
DFB0096/20 nájom priestorov 3/20 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 LionER s.r.o. 47667524 75,00 € 06.04.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB0090/20 nájom telocvične 3/20 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 AŠK Slávia Trnava 00688681 174,30 € 03.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0088/20 pevné linky Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,30 € 01.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0087/20 mobil Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,07 € 01.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0083/20 plyn 4/20 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Slovenský plyn.priemysel,a.s. 35815256 4,00 € 01.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0082/20 ŠJ - plyn 4/20 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Slovenský plyn.priemysel,a.s. 35815256 154,00 € 01.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0079/20 sluzby GDPR Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 SN real, s.r.o. 36653497 100,00 € 01.04.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0092/20 elektrina 3/20 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 193,53 € 31.03.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0080/20 služby CO 3/20 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 CO- COMPANY s.r.o. 521345041 27,00 € 31.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0084/20 správa IS 3/20 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 E R C systems, s.r.o. 36787485 495,00 € 31.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0086/20 nájom priestorov 3/20 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. 46384677 132,00 € 30.03.2020 06.05.2020 Faktúra
DFB0081/20 nájom plavárne 3/20 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Slovenská legálna metrologia, n.o. 0037954521 322,50 € 27.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0085/20 elektrina 4/20 Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 792,81 € 25.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0078/20 ŠJ -Nájom, pranie rohoží Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava 00352519 Lindstrom s.r.o. 35742364 12,22 € 25.03.2020 06.05.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »