Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0108/20 mobil Stredná športová škola Trnava 00352519 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,87 € 01.05.2020 12.06.2020 Faktúra
DFB0108/20 mobil Stredná športová škola Trnava 00352519 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,87 € 01.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0107/20 SŠŠ - plyn 5/20 Stredná športová škola Trnava 00352519 Slovenský plyn.priemysel,a.s. 35815256 4,00 € 01.05.2020 12.06.2020 Faktúra
DFB0107/20 SŠŠ - plyn 5/20 Stredná športová škola Trnava 00352519 Slovenský plyn.priemysel,a.s. 35815256 4,00 € 01.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0106/20 ŠJ - plyn 5/20 Stredná športová škola Trnava 00352519 Slovenský plyn.priemysel,a.s. 35815256 59,00 € 01.05.2020 12.06.2020 Faktúra
DFB0106/20 ŠJ - plyn 5/20 Stredná športová škola Trnava 00352519 Slovenský plyn.priemysel,a.s. 35815256 59,00 € 01.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0104/20 služby CO 4/20 Stredná športová škola Trnava 00352519 CO- COMPANY s.r.o. 521345041 27,00 € 30.04.2020 12.06.2020 Faktúra
DFB0104/20 služby CO 4/20 Stredná športová škola Trnava 00352519 CO- COMPANY s.r.o. 521345041 27,00 € 30.04.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0103/20 správa IS 4/20 Stredná športová škola Trnava 00352519 E R C systems, s.r.o. 36787485 495,00 € 30.04.2020 12.06.2020 Faktúra
DFB0103/20 správa IS 4/20 Stredná športová škola Trnava 00352519 E R C systems, s.r.o. 36787485 495,00 € 30.04.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0102/20 oprava kotla Stredná športová škola Trnava 00352519 JAZ servis-Gajdošík 33550492 227,28 € 30.04.2020 05.06.2020 Faktúra
DFB0102/20 oprava kotla Stredná športová škola Trnava 00352519 JAZ servis-Gajdošík 33550492 227,28 € 30.04.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0102/20 oprava kotla Stredná športová škola Trnava 00352519 JAZ servis-Gajdošík 33550492 227,28 € 30.04.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0105/20 elektrina 5/20 Stredná športová škola Trnava 00352519 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 792,81 € 27.04.2020 12.06.2020 Faktúra
DFB0105/20 elektrina 5/20 Stredná športová škola Trnava 00352519 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 792,81 € 27.04.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0097/20 elektr. časopis 2020-2021 Stredná športová škola Trnava 00352519 WebHouse, s.r.o. 36743852 25,92 € 24.04.2020 23.05.2020 Faktúra
DFB0100/20 nájom, pranie rohoží Stredná športová škola Trnava 00352519 Lindstrom s.r.o. 35742364 12,22 € 22.04.2020 05.06.2020 Faktúra
DFB0100/20 nájom, pranie rohoží Stredná športová škola Trnava 00352519 Lindstrom s.r.o. 35742364 12,22 € 22.04.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0100/20 nájom, pranie rohoží Stredná športová škola Trnava 00352519 Lindstrom s.r.o. 35742364 12,22 € 22.04.2020 25.05.2020 Faktúra
DFB0099/20 nájom, pranie rohoží Stredná športová škola Trnava 00352519 Lindstrom s.r.o. 35742364 34,10 € 22.04.2020 05.06.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »