MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0130/20 zálohová platba za elektrickú energiu 7/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 550,59 € 25.06.2020 11.08.2020 Faktúra
DFB0132/20 vyúčtovanie elek. energie 6/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -201,87 € 30.06.2020 18.08.2020 Faktúra
DFB0143/20 zálohová platba za elektrickú energiu 8/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 550,59 € 27.07.2020 09.09.2020 Faktúra
DFB0154/20 vyúčtovanie elek. energie 7/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -199,67 € 31.07.2020 18.09.2020 Faktúra
DFB0171/20 zálohová platba za elektrickú energiu 9/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 550,59 € 26.08.2020 09.10.2020 Faktúra
DFB0179/20 vyúčtovanie elek. energie 8/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -208,94 € 31.08.2020 19.10.2020 Faktúra
DFB0207/20 zálohová platba za elektrickú energiu 10/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 550,59 € 25.09.2020 12.11.2020 Faktúra
DFB0215/20 vyúčtovanie elek. energie 9/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 276,98 € 30.09.2020 17.11.2020 Faktúra
DFB0241/20 vyúčtovanie elek. energie 10/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 320,66 € 31.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0232/20 zálohová platba za elektrickú energiu 11/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 550,59 € 27.10.2020 24.11.2020 Faktúra
DFB0270/20 zálohová platba za elektrickú energiu 12/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 550,59 € 25.11.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0277/20 vyúčtovanie elek. energie 11/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 119,72 € 30.11.2020 11.12.2020 Faktúra
DFB0345/20 zálohová platba za elektrickú energiu 1/2021 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 550,59 € 28.12.2020 02.02.2021 Faktúra
DFB0341/20 vyúčtovanie za dodávku elektrickej energie 12/2020 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 244,73 € 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
DFB0003/19 zálohová platba za odber elektriky 1/2019 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 583,65 € 02.01.2019 08.02.2019 Faktúra
DFB0021/19 zálohová platba za elektriku 2/2019 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 564,86 € 29.01.2019 08.03.2019 Faktúra
DFB0031/19 vyúčtovanie elek. energie 1/2019 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 759,39 € 31.01.2019 20.03.2019 Faktúra
DFB0053/19 zálohová platba za elektriku 3/2019 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 564,86 € 25.02.2019 10.04.2019 Faktúra
DFB0062/19 vyúčtovanie elek. energie 2/2019 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 468,71 € 28.02.2019 16.04.2019 Faktúra
DFB0088/19 zálohová platba za elektriku 4/2019 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 564,86 € 25.03.2019 09.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »