Faktúra č. DFB0301/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0301/23
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby ŠJ
  • Dátum doručenia: 14.11.2023
  • Celková hodnota: 205,12 €
  • Identifikácia objednávky: 145/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť