Faktúra č. DFB0105/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0105/23
  • Popis fakturovaného plnenia: lopatka, obrúsky-ŠJ
  • Dátum doručenia: 24.04.2023
  • Celková hodnota: 187,20 €
  • Identifikácia objednávky: 48/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť