Faktúra č. DFB0104/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0104/23
  • Popis fakturovaného plnenia: rukavice, papierové utierky ŠI
  • Dátum doručenia: 22.04.2023
  • Celková hodnota: 1 030,26 €
  • Identifikácia objednávky: 46/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť