Faktúra č. DFB0014/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0014/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mopy ŠI
  • Dátum doručenia: 17.01.2023
  • Celková hodnota: 71,04 €
  • Identifikácia objednávky: 13/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť