Faktúra č. DFB0011/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava
  • IČO: 00399817
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0011/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky-ŠI
  • Dátum doručenia: 13.01.2023
  • Celková hodnota: 275,82 €
  • Identifikácia objednávky: 12/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť