DFB0149/20 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
710,03 € |
07.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/20 |
školský nábytok do triedy č.45 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
|
615,04 € |
04.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/20 |
zálohová platba za zemný plyn 8/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/20 |
GDPR - výkon zodp. osoby 8/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/20 |
za služby pevnej siete 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
46,62 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/20 |
služby mobilnej siete 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,98 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/20 |
zálohová platba za odber tepla 8/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 520,00 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/20 |
služby IT technika 8/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/20 |
revízie 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
524,16 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/20 |
vyúčtovanie elek. energie 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-199,67 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/20 |
vodné + stočné - škola, Š, ŠJ odbobie 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
79,57 € |
29.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/20 |
stravné lístky 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
1 214,11 € |
29.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu 8/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
550,59 € |
27.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0059/20 |
Objednávame si u Vás jedálenský kupón:
- 317ks á 3,83€/ks
Predpokladaná cena zákazky 1214,11€ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
1 214,11 € |
24.07.2020 |
|
|
22.08.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFK0010/20 |
Rekonštrukcia a modernizácia ŠI v projekte - "Modernizácia a sprístupnenie vzdelávania v odbore stavebníctvo" |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PROVA Slovakia. spol. s r.o. |
31438806 |
|
41 650,48 € |
20.07.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/20 |
školské výkazy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
44,52 € |
17.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0057/20 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa potreby.
Predpokladaná cena zákazky: 150,-€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
150,00 € |
15.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB0139/20 |
prenájom rohoží v ŠI 15.6.-12.7.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
8,64 € |
15.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/20 |
stočné - škola odbobie 4.-6.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
337,19 € |
15.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/20 |
vodné + stočné - škola, Š, ŠJ odbobie 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
65,93 € |
15.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |