Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0059/21 Objednávame si u Vás tovar: -3bal. REFLEXX Blue PF nitrilováé rukavice S (100ks/bal.) Predpokladaná cena zákazky: 50€ s DPH Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Profichemia, s.r.o. 52231607 50,00 € 09.09.2021 10.09.2021 Ing.Marcel Chrvala riaditeľ školy Objednávka
DFJ0102/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIK 34099514 166,10 € 09.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFJ0101/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 367,26 € 09.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFJ0100/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 228,75 € 09.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFJ0107/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 421,55 € 09.09.2021 20.09.2021 Faktúra
DFJ0099/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 AG FOODS SK 34144579 71,76 € 08.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFB0168/21 učebnice SJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 preskoly.sk s.r.o. 51692881 912,00 € 08.09.2021 21.09.2021 Faktúra
DFB0167/21 učebnice AJ a SJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 954,48 € 08.09.2021 21.09.2021 Faktúra
DFB0169/21 vyúčtovanie elektr.energie - 8/2021 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská teplarenská,a.s. 36246034 560,36 € 08.09.2021 21.09.2021 Faktúra
DFJ0096/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIK 34099514 237,56 € 07.09.2021 09.09.2021 Faktúra
DFJ0098/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 189,69 € 07.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFJ0094/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 21,98 € 06.09.2021 09.09.2021 Faktúra
0056/21 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlasntého výberu - ŠJ Predpokladaná cena zákazky: 100€ s DPH. Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Tatrachema v.d. 31434193 100,00 € 06.09.2021 10.09.2021 Ing. Marcel Chrvala riaditeľ školy Objednávka
DFB0158/21 čistiace prostriedky - ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Tatrachema v.d. 31434193 56,42 € 03.09.2021 20.09.2021 Faktúra
DFJ0092/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 216,04 € 02.09.2021 06.09.2021 Faktúra
DFJ0091/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 81,02 € 02.09.2021 06.09.2021 Faktúra
DFJ0095/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Biogal 31416985 56,70 € 02.09.2021 09.09.2021 Faktúra
DFJ0097/21 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 DORSA s.r.o. 47874155 88,00 € 02.09.2021 09.09.2021 Faktúra
DFB0163/21 čistiace prostriedky - ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Profichemia, s.r.o. 52231607 46,44 € 02.09.2021 20.09.2021 Faktúra
DFB0162/21 čistiace prostriedky - ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Profichemia, s.r.o. 52231607 403,20 € 02.09.2021 20.09.2021 Faktúra