Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0071/24 filcový vankúšik Legamaster,toner HP CF279A,Cartridhe HP C6615de black,kalkulačka,lakový popisovač Edding,fix na bielu tabuľu... Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 LH SYSTEMS s.r.o. 46467343 564,80 € 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0070/24 publ. Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 TVORIVEC, s.r.o. 36434965 50,00 € 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ0085/24 banány Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 154,03 € 13.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0068/24 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 MB TECH BB s.r.o. 36622524 2 436,40 € 12.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0067/24 EPSON EB-695Wi,3LCD Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 MB TECH BB s.r.o. 36622524 3 198,00 € 12.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFJ0083/24 tatranské maslo,trvanlivé mlieko,tofu údené Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 130,67 € 11.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFJ0082/24 chlieb,droždie Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 25,16 € 11.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFJ0080/24 vajcia nebalené Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 PH Gastro s.r.o. 47481790 41,04 € 11.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 tork sprejové mydlo Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ROIN, s.r.o. 35848901 191,66 € 11.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFJ0081/24 špagety,fruty garden s príchuťou,happy day pomaranč,fruty garden Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 541,59 € 11.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFJ0084/24 šampiňóny krájané,petržlenová vňať,mrkva,petržlen,zeler,zemiaky štvrtky pred.,zemiaky kocky predvarené Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 254,94 € 11.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFJ0079/24 kapusta hlávková,citróny,cibuľa,cesnak,pór Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 277,27 € 10.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0055/24 služby mobilnej siete 06.03.2024 - 05.04.2023 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 44,04 € 08.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFJ0078/24 múka,olej,ryža,paradajkový pretlak,kakaový prášok,cestoviny,tvarohový dezert,čínska zmes,údený vývar,smotana,slivkový lekvár,uhorky,perník Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ATC-JR s.r.o 35760532 1 248,56 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0060/24 handra podlahová,vrecia,zvon,papier toaletný,utierka v roli Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Silmar-TT, s.r.o. 36260860 1 579,68 € 05.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 tork sprejové mydlo,tork jemné penové mydlo Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Messer Tatragas spol. s r.o. 00685852 19,84 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0047/24 výkon zodpovednej osoby za 03/2024 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB0059/24 dodávka zemného plynu 01.03.2024 - 31.03.2024 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 367,00 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 služby pevnej siete Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,54 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0061/24 tork sprejové mydlo,tork jemné penové mydlo Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ROIN, s.r.o. 35848901 310,58 € 01.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0050/24 tepelná energia 01.02.2024 - 29.02.2024 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 952,77 € 29.02.2024 08.03.2024 Faktúra
DFJ0076/24 Dráčik trvanlivé mlieko,smotanový jogurt marhuľa Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Food Factory Slovakia s.r.o. 36530506 294,36 € 29.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0048/24 nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Ticket Service, s.r.o. 52005551 916,19 € 29.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFB0054/24 elektrická energia 01.02.2024 - 29.02.2024 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 encare, s.r.o. 52302555 2 428,37 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 služby v oblasti CO za obdobie 1/2024 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0053/24 valec nylon,valček blau,valec rota,držiak valčeka,latex univerzal Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 JUEL s.r.o. 36235334 70,51 € 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0051/24 krabica 645-12P SCAME/855 IP67,svorka,NOARK SPUST.MOTORA, stipacie kliešte,skrutka,kufor GETI na náradie,bater VARTA.... Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 1 031,47 € 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0058/24 údržba a servis za mesiac 02/2024 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Qintec a.s. 36738964 83,69 € 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0057/24 pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za obdobie 02/2024 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 381,62 € 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0052/24 skrutky,elekt.SPARK EB121,koleno kanal.,podložka karos 8,náplň PB 190g,štetec plochý,flex.hadica,zvršok,rukoväť... Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 65,98 € 29.02.2024 12.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »