DFB0067/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39 |
17053676 |
|
87,78 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
89,00 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,34 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0086/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
480,00 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
14,65 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
943,36 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
249,43 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0077/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
527,83 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0115/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
837,84 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0116/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
181,94 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
306,90 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
268,88 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0117/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
192,30 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
35,28 € |
30.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
176,40 € |
30.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
70,29 € |
30.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
766,80 € |
30.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0005/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
146,97 € |
30.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Eduard Rímeš - Železiarstvo TGR |
33554315 |
|
139,33 € |
30.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFS0006/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
TONYtrans, s.r.o. |
36279919 |
|
854,13 € |
27.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0076/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BIOGAL |
31416985 |
|
20,52 € |
26.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0074/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
143,41 € |
26.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ROTAP tlačiareň, s.r.o. |
46700293 |
|
13,94 € |
26.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
EXO Technologies |
36485161 |
|
62,16 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 023,14 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0075/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
216,31 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Vema s.r.o. Bratislava |
31355374 |
|
54,00 € |
24.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Vivion, s.r.o. |
36333409 |
|
264,84 € |
23.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
KH Technik,Holeš Emil |
22695389 |
|
77,90 € |
23.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |