Faktúra č. DFB0134/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany
  • IČO: 00161454
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0134/19
  • Popis fakturovaného plnenia: toner CRG 052H
  • Dátum doručenia: 23.09.2019
  • Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť