Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0046/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 VVM Obchodná s.r.o. 47717696 1 381,21 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
DFJ0044/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 2 007,73 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
DFJ0043/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 HYZA a.s. 31562540 216,52 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0053/24 elektrina zaloha 2/24 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 encare, s.r.o. 52302555 1 937,23 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0062/24 sluzby CO 2/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0049/24 mat. na údržbu-internat Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 AQUACENTRUM SK s.r.o. 36236560 43,30 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0047/24 mat. na udrzbu internat Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 89,77 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0046/24 kanc. materiál Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GRAND ROYAL s.r.o. 31414150 120,10 € 29.02.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 elektrina vyučtovanie 2/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 encare, s.r.o. 52302555 698,64 € 29.02.2024 08.04.2024 Faktúra
DFJ0048/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 BELL Zvolen a.s. 35761628 91,99 € 26.02.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0050/24 renovacia tonerov Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MIP TN s.r.o. 36335070 187,61 € 26.02.2024 22.03.2024 Faktúra
DFJ0034/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 306,70 € 23.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFJ0040/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GurmEko s.r.o. organizačná zložka 44342705 518,37 € 22.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFJ0036/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GEVIS s.r.o. 36328120 305,84 € 21.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFJ0039/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 HYZA a.s. 31562540 295,63 € 21.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0051/24 vyúčtovanie -odber plynu 2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 25 550,59 € 21.02.2024 22.04.2024 Faktúra
DFJ0037/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ATC-JR, s.r.o. 35760532 541,85 € 19.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0041/24 mes. poplatok Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ORANGE SLOVENSKO 35697270 3,00 € 17.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0040/24 výmena čerpadiel -kotolňa škola Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 064,72 € 16.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0033/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 286,16 € 16.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0042/24 Sanet počítačová sieť 1.Q2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SANET- združenie používateľov dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0043/24 oprava siete,baterie-vymena Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 NDX, s.r.o. 36362387 1 175,86 € 14.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0032/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 1 162,97 € 14.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFJ0042/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 455,46 € 14.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFJ0038/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 HYZA a.s. 31562540 72,39 € 14.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0027/24 ochr. prac. prostriedky šj Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Adriana Piknová - DAMI 40749797 143,60 € 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 výpočtová technika Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MB TECH BB s.r.o. 36622524 5 026,00 € 13.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0032/24 čitiace prostriedky 2/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Michal Repta - MRC 43304885 776,60 € 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 oprava konvekotmat šj Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Miroslav Prvý - RSP 40197131 288,12 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0035/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GEVIS s.r.o. 36328120 466,51 € 12.02.2024 11.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »