Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0058/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 BELL Zvolen a.s. 35761628 163,00 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFJ0060/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GEVIS s.r.o. 36328120 552,88 € 21.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0070/24 oprava-havarijny stav - voda- internat Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MaPeX Belica, s. r. o. 44424990 861,80 € 21.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFJ0061/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 HYZA a.s. 31562540 356,74 € 20.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFS0002/24 kvety-jubilanti,deň učiteľov Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Zuzana Kuchárová KVETY 34662642 369,96 € 20.03.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0068/24 mesačný poplatok 2/24 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ORANGE SLOVENSKO 35697270 3,00 € 17.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFJ0055/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 425,18 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ0052/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 VVM Obchodná s.r.o. 47717696 847,11 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ0051/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 ATC-JR, s.r.o. 35760532 706,33 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ0059/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 665,95 € 15.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFB0067/24 čistiace prostriedky Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Eko spotreba s.r.o. 51170451 804,22 € 15.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0069/24 servisné práce Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 110,38 € 14.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFJ0053/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan Križák MaM PETRA 17564689 804,60 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ0056/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 546,16 € 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFJ0054/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GEVIS s.r.o. 36328120 29,29 € 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0060/24 prac. obuv a odevy ši Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Adriana Piknová - DAMI 40749797 299,50 € 11.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0057/24 ofice 365 za 1/24 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SANDING spol. s r.o. 35777061 304,80 € 08.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0058/24 tel. hovory 2/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 233,39 € 07.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0061/24 voda v bareloch 2/24 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Róbert Horváth 14067846 66,00 € 07.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 vyúčtovanie teplo 2/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 159,65 € 06.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0055/24 teplo zaloha 2/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 000,38 € 01.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0054/24 plyn zaloha 3/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 368,37 € 01.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0052/24 ochrana objektov 3/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave 00735825 36,72 € 01.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0056/24 voda zaloha 3/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. 36252484 990,00 € 01.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0059/24 tel. hovory 2/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 SLOVAK TELECOM,a.s. 35763469 9,40 € 01.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0048/24 STK,EK, priprava +servis PN 164DG Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 Milan BODO Autoopravovna 01501234 187,10 € 01.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 elektrina záloha 3/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 encare, s.r.o. 52302555 1 937,23 € 01.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0064/24 teplo zaloha internat 3/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 002,25 € 01.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFJ0045/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 GEVIS s.r.o. 36328120 523,96 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
DFJ0047/24 potraviny Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany 00161454 VVM Obchodná s.r.o. 47717696 1 733,14 € 29.02.2024 18.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »