DFB0228/25 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/25 |
edukačné publikácie 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
930,00 € |
26.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/25 |
cisco mat. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
|
0,59 € |
26.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/25 |
preprava autobusom - akcia Deň rešpektu a športu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DAN-BUS s.r.o. |
51695171 |
|
738,00 € |
26.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/25 |
biela technika šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DOMOSS TECHNIKA,a.s. |
36228389 |
|
329,00 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/25 |
predplatné PaM 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
86,00 € |
25.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0125/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
260,25 € |
25.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0126/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
136,55 € |
25.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0127/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
606,52 € |
25.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/25 |
odborna prehliadka zabezpecovacieho zariadenia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
1 100,85 € |
24.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/25 |
edukačné publikácie 2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
KNIHOMOL, s. r. o. |
47437731 |
|
110,00 € |
24.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0121/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
374,59 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0124/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0117/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
3 972,59 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0118/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 232,94 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0122/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
286,20 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0123/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
268,60 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0119/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
750,85 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0120/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
307,35 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/25 |
Adobe CC 12 mesiacov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alla s. r. o. |
46489541 |
|
2 210,31 € |
23.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/25 |
brusenie nozov -kuchyna |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Denis Drahovský |
53061969 |
|
155,00 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/25 |
mesačný poplatok 9/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/25 |
tel. hovory 8/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
198,12 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/25 |
material - prispevok orange |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
OXYGENIC s.r.o. |
28938593 |
|
45,86 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/25 |
tech. zabezpečenie 8/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/25 |
preplatok teplo 8/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 223,61 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0116/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 611,15 € |
10.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0115/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
325,40 € |
10.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/25 |
seminar-vedúca šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
98,52 € |
10.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/25 |
material-wifi extender |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
35,75 € |
10.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |