DFB0015/19 |
služby poč.siete Sanet 1-3/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0004/19 |
Objednávame si u vás uverejnenie inzerátu podľa priloženého textu. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
0,00 € |
13.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
0003/19 |
Objednávame u vás vypracovanie projektu/žiadosti/o NFP s kompletnými podkladmi/prílohami/ pre 1. a 2. kolo, VO na predmet projektu podľa cenovej kalkulácie z 11.2.2019. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
|
0,00 € |
12.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
0002/19 |
Objednávame u vás 1 ks kamera interiérová a materiál na dovybavenie učební sieťových technológií. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
08.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0005/19 |
stravne zamestnavatel 1/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
00162442 |
|
810,55 € |
05.02.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/19 |
prisp. na stravne zam. 1/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
00162442 |
|
167,70 € |
05.02.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/19 |
tel. hovory 1/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
0,28 € |
01.02.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/19 |
tel. hovory 1/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.02.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/19 |
tel. hovory 1/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.02.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/19 |
tel. hovory 1/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.02.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/19 |
tel. hovory 1/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
01.02.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/19 |
clensky poplatok SANET |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/19 |
voda v bareloch |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
30,00 € |
01.02.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/19 |
sluzby CO 1/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Bc.Jana Magdolenová |
46680241 |
|
20,00 € |
31.01.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/19 |
hostingove sluzby |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
144,00 € |
31.01.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/19 |
lyžiarsky kurz 2019 13.1.-18.1.2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ČEMMA, s.r.o. |
44474989 |
|
10 950,00 € |
14.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0001/19 |
Objednávame u vás pre lyžiarksky kurz v termíne od 13.01.2019 do 18.01.2019 ubytovanie s plnou penziou a skipasy / 73 žiakov a pedag.dozor/ |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ČEMMA, s.r.o. |
44474989 |
|
0,00 € |
11.01.2019 |
|
|
09.02.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0001/19 |
predplatne-mzd. učt. 2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AJFA-AVISs.r.o. |
31602436 |
|
58,80 € |
02.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |