DFB0041/24 |
telekom.poplatky 1/24 -linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,86 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
zabezp.konzultácií 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0006/24 |
-konektor 100-pack - 1ks
-batéria pre záložný zdroj Avacom - 2ks
-polica do racku - 2ks
-krimpovacie klište - 5ks
v hodnote 285,50 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
0008/24 |
-výmena školského zvonenia
v hodnote 2550,00 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MK hlas, s. r. o. |
45352305 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
0009/24 |
-propagácia - reklama školy počas februára 2024 formou internetu
v hodnote 900,00 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
0,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0027/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/24- |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 391,44 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/24- príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
256,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0002/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
834,56 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0001/24 |
vyúčtovanie strava žiaci 1/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
11 882,40 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
propagácia -reklama školy-webnoviny |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
900,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
učebné pomôcky tr. 005 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
285,50 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
likvidácia odpadu ŠJ 1/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
84,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
služba BOZP,PO,CO 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
96,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
inzercia-študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
282,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24 |
inzercia-rekl.šot |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
tabletová soľ do myčky -ŠJ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LOVITECH, s.r.o. |
47122757 |
|
176,04 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFD0002/24 |
vyúčt. teplo 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
533,88 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
vyúčt. teplo 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 572,80 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFD0001/24 |
vodné stočné 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
51,36 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
vodné stočné 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
343,61 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |