Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0007/24 voda pre zamestnancov Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 DAKOTA s.r.o. 51404613 85,80 € 15.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0135/24 aplikovaná ekonomia - upgrade 2024-25 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Junior achievemnt Slovensko n.o. 42166292 60,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0126/24 alarm 4/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,00 € 08.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0129/24 revízia hasiacich prístrojov Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 OBORIL, s.r.o. 50588711 1 755,90 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0134/24 telekom.popl. 3/24-mobil Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 59,76 € 08.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0124/24 poplatok za služvy Vema-mVL 1-2/2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 19,93 € 04.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0110/24 Techn. podpora -Office 365 -3/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 SANDING spol. s r.o. 35777061 338,40 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0123/24 odvysielanie -reklamný šot č.4 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Mestská televízia Trnava s.r.o. 36219681 390,00 € 02.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0116/24 samolepky na dvere Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Ing. Jiří Baksa 76361055 189,46 € 02.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0117/24 prístup do šk.verzie programu Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 OLTIS Slovakia s.r.o. 36762644 180,00 € 02.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0121/24 okenná sieť-montáž Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 TopTien s.r.o. 52558681 33,00 € 02.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0111/24 inzercia -prenájom neb.priestorov Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Region PRESS s.r.o. 36252417 21,60 € 02.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0108/24 odborné konzultácie 4/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 KYBERŠIKANA, s.r.o. 54524482 60,00 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 kybernetická bezpečnosť 4/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 60,00 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0106/24 výkon zodpoved. osoby 4/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0114/24 telekom. poplatky 3/24 -linka Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Slovak Telecom a.s. 35763469 64,96 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0115/24 signalizácia 5/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Kraj.riaditelstvo PZ 00735825 18,26 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0112/24 signalizácia 4/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Kraj.riaditelstvo PZ 00735825 18,26 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0118/24 servisné poplatky za elektr.nástenku Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Proxia services s.r.o. 52535673 156,00 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0119/24 služba BOZP,PO,CO 3/2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Safety Control - VTZ s.r.o. 44078722 96,00 € 31.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFD0007/24 vyúčtovanie ELE 3/2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Encare, s.r.o. 52302555 112,80 € 31.03.2024 Faktúra
DFB0130/24 vyúčtovanie ELE 3/2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Encare, s.r.o. 52302555 755,51 € 31.03.2024 Faktúra
DFD0008/24 vodné stočné 3/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 64,32 € 31.03.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0131/24 vodné stočné 3/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 430,91 € 31.03.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0127/24 predplatné-Nová žel.technika 2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 VTS pri ŽU 30227852 22,00 € 29.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0113/24 preprava žiakov na súťaž Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 HUTÁR, s. r. o. 55812899 190,00 € 28.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0120/24 likvidácia odpadu ŠJ -3/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 ALATERE, s.r.o. 47158166 76,50 € 28.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 1 093,40 € 27.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFS0006/24 vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2024-príspevok Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 185,00 € 27.03.2024 05.04.2024 Faktúra
DFŠ0007/24 vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 603,10 € 27.03.2024 05.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »