30-0822/20 |
činnosť zváracej školy - vydanie ID karty - PČ 01/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ,a.s. |
35805609 |
|
128,40 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0814/20 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
43,20 € |
30.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31-0408/20 |
Preambula Ústavy SR |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
31641199 |
|
101,00 € |
30.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0812/20 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 559,84 € |
29.01.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31-0405/20 |
vyúčtovanie zál. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
12,30 € |
28.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0813/20 |
vyúčtovanie plynu Nová 02-12/2019 - preplatok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 670,09 € |
27.01.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0813/20 |
vyúčtovanie plynu Nová 02-12/2019 - preplatok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 670,09 € |
27.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0811/20 |
oprava výťahu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
169,20 € |
24.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0810/20 |
štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2020 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
70,00 € |
21.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0816/20 |
členský príspevok na rok 2020 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
200,00 € |
21.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0809/20 |
seminár "Skúsenosti a aplikačná prax v školstve" |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
70,00 € |
20.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31-0403/20 |
pracovné odevy a obuv - výmena |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
90,57 € |
20.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31-0401/20 |
tester autobatérie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
27,08 € |
17.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31-0402/20 |
Slovenské pohľady - predplatné 2020 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Matica Slovenská |
00179027 |
|
17,60 € |
16.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31-0414/20 |
vyúčtovanie zál. fa za publikáciu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
58,80 € |
15.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0807/20 |
ochrana objektu školy - nepretržitá pohotovosť 01-12/2020 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1. s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
13.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0806/20 |
zdravotná služby počas LV v Jasenskej doline |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Záchranári Martin |
50434861 |
|
120,00 € |
12.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0805/20 |
služby - lyžiarsky výcvik |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. |
47359668 |
|
4 650,00 € |
12.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0808/20 |
vyúčtovanie plynu Kollárova 10-12/2019 - nedoplatok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
789,64 € |
10.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31-0404/20 |
pracovné odevy a obuv - výmena, dbp |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
-87,33 € |
10.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0804/20 |
dlhodobý prenájom r. 2020 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
LINDE GAS k.s. |
31373861 |
|
143,40 € |
07.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0803/20 |
zál. fa za teplo 01/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
02.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0802/20 |
zál. fa plynu Nová 01/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
02.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-0801/20 |
ochrana osobných údajov 01/20 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.01.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |