Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0064/26 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 359,40 € 30.03.2026 31.03.2026 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0065/26 Občerstvenie pri príležitosti dňa učiteľov: jedlo, zákusok, káva, citronáda. Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 840,00 € 30.03.2026 01.04.2026 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0056/26 vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény sostpn.sk Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 WebHouse, s.r.o. 36743852 17,10 € 30.03.2026 09.04.2026 Faktúra
31-0040/26 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 359,39 € 30.03.2026 14.04.2026 Faktúra
0063/26 Kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 67,41 € 24.03.2026 27.03.2026 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0062/26 Čistiace potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Hygotrend SK s. r. o. 44501781 163,06 € 20.03.2026 27.03.2026 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0039/26 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Hygotrend SK s. r. o. 44501781 162,97 € 20.03.2026 31.03.2026 Faktúra
31-0038/26 materiál na výuku - auto Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VAMISKO, s.r.o. 44475896 538,76 € 20.03.2026 31.03.2026 Faktúra
Zmluva č. 10/2026/SOŠTEPn zmluva 1419_o poskytovaní služieb_Národné centrum robotiky Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany 00891568 Národné centrum robotiky 42365040 0,00 € 19.03.2026 20.03.2026 31.05.2026 19.03.2026 Mgr. Daniela Kulíková riaditeľka školy Zmluva
0060/26 Opravy a údržba Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Siemens s.r.o. 31349307 103,32 € 17.03.2026 20.03.2026 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0061/26 Školenie prvej pomoci Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA 41295170 200,00 € 17.03.2026 21.03.2026 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0035/26 športový materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ARIANE SK, s.r.o. 44570465 647,10 € 17.03.2026 24.03.2026 Faktúra
31-0033/26 stôl Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Darina Bašová - Profi nábytok 46855050 166,00 € 17.03.2026 24.03.2026 Faktúra
31-0037/26 zvárací materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 TECHNOCOM SK, s.r.o. 45714282 94,49 € 17.03.2026 31.03.2026 Faktúra
31-0036/26 zvárací materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 TECHNOCOM SK, s.r.o. 45714282 297,86 € 17.03.2026 31.03.2026 Faktúra
30-0055/26 školenie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA 41295170 200,00 € 17.03.2026 31.03.2026 Faktúra
30-0054/26 maliarske práce Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 maliarstvo PN s.r.o. 53404696 2 370,57 € 16.03.2026 20.03.2026 Faktúra
31-0034/26 materiál na výuku - auto Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 NAY a.s. 35739487 -175,90 € 13.03.2026 19.03.2026 Faktúra
31-0032/26 vyúčt. fa za materiál na výuku - auto Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 NAY a.s. 35739487 175,90 € 13.03.2026 19.03.2026 Faktúra
31-0030/26 materiál na výuku - elektro Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Sunnysoft s.r.o. 25753215 333,59 € 12.03.2026 18.03.2026 Faktúra