Faktúra č. 31-0139/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0139/17
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 30.09.2017
  • Celková hodnota: 124,94 €
  • Identifikácia objednávky: 0033/17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť