Faktúra č. 31-0018/16

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0018/16
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 19.02.2016
  • Celková hodnota: 150,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0011/16
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť