Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 4/2025/SOŠTEPn Zmluva 1356 o nájme_stolárska dielňa Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany 00891568 Masár Michal 0,00 € 27.03.2025 28.03.2025 31.03.2026 27.03.2025 Mgr. Daniela Kulíková riaidteľka školy Zmluva
30-0052/25 webinár Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. 56658851 75,00 € 25.03.2025 26.03.2025 Faktúra
31-0039/25 zvárací materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 TECHNOCOM SK, s.r.o. 45714282 250,72 € 18.03.2025 25.03.2025 Faktúra
31-0038/25 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 240,01 € 18.03.2025 20.03.2025 Faktúra
0064/25 Školenie/webinár - správa registratúry Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. 56658851 75,00 € 18.03.2025 26.03.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0063/25 Občerstvenie: jedlo, káva, zákusok, minerálka Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 0,00 € 17.03.2025 25.03.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0036/25 čistiace potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MaBaK spol. s r.o. 45336598 306,41 € 17.03.2025 19.03.2025 Faktúra
30-0051/25 výmena interiérových žalúzií Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Daniel Wolf - MIDAW 32836813 1 637,38 € 17.03.2025 19.03.2025 Faktúra
31-0037/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 339,07 € 17.03.2025 20.03.2025 Faktúra
31-0035/25 vyúčt. fa za závesy Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 JYSK s.r.o. 35974133 300,72 € 14.03.2025 14.03.2025 Faktúra
30-0049/25 dodávka tepelnej energie 02/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 627,76 € 14.03.2025 14.03.2025 Faktúra
31-0033/25 zdvíhací stôl Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MaV SLOVAKIA, s.r.o. 31642462 611,63 € 14.03.2025 18.03.2025 Faktúra
31-0034/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DUNAa s.r.o. 45343446 412,30 € 14.03.2025 18.03.2025 Faktúra
30-0050/25 odvoz a skartácia dokumentov Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 296,20 € 14.03.2025 19.03.2025 Faktúra
0060/25 Všeobecný materiál na údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 0,00 € 13.03.2025 13.03.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0061/25 Kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 239,93 € 13.03.2025 18.03.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0032/25 telekomunikačná technika Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DOMOSS TECHNIKA, a.s. 36228389 369,00 € 11.03.2025 14.03.2025 Faktúra
0058/25 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MaBaK spol. s r.o. 45336598 306,40 € 10.03.2025 12.03.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0059/25 Vodovodné batérie CBEE Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DUNAa s.r.o. 45343446 412,30 € 10.03.2025 13.03.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0031/25 premietacie plátno na stenu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 B2B Partner s. r. o. 44413467 747,84 € 10.03.2025 14.03.2025 Faktúra