| 30-0025/26 |
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku žiakov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CK AZAD, s. r. o. |
43792138 |
|
4 500,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0026/26 |
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku - zdravotník |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CK AZAD, s. r. o. |
43792138 |
|
550,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0024/26 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0023/26 |
revízne činnosti |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 723,20 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0021/26 |
dodávka tepla 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 766,33 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0022/26 |
webinár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
45,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
522,00 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0014/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
|
249,84 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0015/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
755,18 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1415 - dohoda pri výkone práce vo verejnom záujme |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Švančara Juraj |
|
|
0,00 € |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
31.12.2026 |
09.02.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1416 o poskytovaní služieb _robotika |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Národné centrum robotiky |
42365040 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
12.03.2026 |
09.02.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 31-0013/26 |
náučné mapy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Bareti, s. r. o. |
55671705 |
|
495,00 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0019/26 |
ochrana objektu školy 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0012/26 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
61,11 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
1 752,39 € |
09.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0020/26 |
dodávka plynu 07-12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 346,71 € |
09.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
Webinár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
45,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0015/26 |
ochrana osobných údajov 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0014/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
491,63 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0017/26 |
služby pevnej telefónnej siete 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,38 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |