DFB0494/21 |
Pranie a prenájom rohoží od 06.12.- 31.12.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
66,72 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0498/21 |
Spotreba el. energie za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
973,07 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0491/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky pevná linka 12/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0489/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné tel. za 12/2021, prenájom tel. prístrojov 12/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,14 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0488/21 |
Servisný paušál za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0497/21 |
Služby BOZP a OPP za 12/21, PEP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
420,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0496/21 |
Služby BOZP a OPP za 11/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0490/21 |
Elektronické protokoly EK 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
10,92 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0493/21 |
PHM HČ 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
126,91 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0492/21 |
PHM HČ 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
102,16 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0500/21 |
Vodné,stočné 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
313,22 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0499/21 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
113,40 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0495/21 |
Prenájom oceľových fliaš 12/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
34,46 € |
31.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 17/2022/SOŠTEGa |
Dodávateľská zmluva |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Egri Pavol Pekáreň Jahodná |
|
|
1,00 € |
31.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
07.09.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0487/21 |
Všeobecný materiál HS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Štefan Pekarík - SPOJMAT |
37630415 |
|
92,58 € |
30.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0486/21 |
Elektrické oživenie dát. rozvádzača kamer. systému |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
30,00 € |
28.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0480/21 |
Ročný prístup v roku 2021/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
36760951 |
|
187,00 € |
23.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0483/21 |
Optická jednotka ( tlačiareň učtáreň) |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
78,32 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0061/21 |
Objednávame u Vás vzdelávacie vybavenie - Hydraulika podľa kúpnej zmluvy č. 01/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
0062/21 |
Objednávame u Vás vybavenie IKT podľa kúpnej zmluvy č.02/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |