Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0120/24 freeSAT medium za 04/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0088/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 436,37 € 29.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0101/24 Mes.poplatky - mobil.telefóny za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 160,30 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0100/24 Mes.poplatky - pevná linka za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,41 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0092/24 Servisný paušál za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0098/24 Služba BOZP a OPP Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Jana Czibulová - Beztech 54292506 200,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0096/24 El.protokoly EK 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 36,72 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0095/24 PHM od 07.02. - 29.02.2024 , umývanie auta Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 545,35 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0094/24 PHM od 21.02. - 29.02.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 302,10 € 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0110/24 Dod.el.energia - vyúčtovanie za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 582,86 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0108/24 Dod. a odber tepla - vyúčtovanie za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 206,09 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0107/24 Dod. vodné, stočné za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 024,18 € 29.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0109/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK 30113962 156,60 € 29.02.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0102/24 Prenájom oceľ.fliaš do 29.02.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 25,54 € 29.02.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0093/24 Prenájom rohoží za 29.01.-25.02.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 131,62 € 28.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0089/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mäso-údeniny u Ladoviča 32338261 624,21 € 27.02.2024 26.03.2024 Faktúra
04/24 Objednávame u Vás opravu expanznej nádoby. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Technospol Slovakia, s.r.o. 36535214 0,00 € 26.02.2024 01.03.2024 Objednávka
DFB0085/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 468,36 € 26.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0086/24 Toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 46,39 € 23.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 313,54 € 22.02.2024 15.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »