Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0122/24 AUTOMONITOR za 04/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 107,28 € 15.03.2024 03.04.2024 Faktúra
06/24 Objednávame u Vás nástenné výučbové panely podľa cenovej ponuky. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 HOMOLA spol. s r.o. 31325921 0,00 € 14.03.2024 14.03.2024 Objednávka
07/24 Objednávame u Vás váľandy Tamara v počte 40 kusov. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 NARESP, s.r.o. 45594805 0,00 € 14.03.2024 14.03.2024 Objednávka
DFB0147/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 523,68 € 14.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0112/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 247,00 € 12.03.2024 26.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 12/2024/SOŠTEGa Zmluva o dodávke a odbere tepla Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 0,00 € 11.03.2024 13.03.2024 30.06.2025 12.03.2024 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
DFB0117/24 Rekonštrukcia technológie kotolne Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DIVASI s.r.o. 50197291 16 003,20 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0105/24 Dod.tepla - záloha 03/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 200,32 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0104/24 Dod.plyn - záloha 03/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 751,06 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0116/24 Svetelný transparent AUTOŠKOLA Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 161,00 € 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0115/24 Wifi modem Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 33,30 € 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0113/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 734,18 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0114/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 847,02 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB0111/24 Tonery Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 191,15 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0106/24 Činnosť zváračskej školy za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 165,60 € 06.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB0103/24 Balíček Naša Strava.sk MINI Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 57,60 € 05.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0099/24 Revízie - telocvična Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 159,30 € 03.03.2024 20.03.2024 Faktúra
05/24 Objednávame u Vás protiúnavovú priemyselnú rohož. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 0,00 € 01.03.2024 04.03.2024 Objednávka
DFB0090/24 Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB0097/24 Dod.el.energie - záloha za 03/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 1 022,02 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »