Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
28/24 Objednávame u Vás podľa cenovej ponuky: 161217: Mobilný zavlažovací vozík REMO 3T Compact 1 ks 1 279,95€ 29020404: Záhr.hadica-zelená 5/4" 50 m 2 ks 152,57€ 161229: Sektorový postrekovač IBIS - 1" 1 ks 69,95€ 0980112S20: Ponorné čerpadlo STAIRS SISTEMA ST Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 I&B TANDEM s.r.o. 46772456 0,00 € 06.05.2024 06.05.2024 Objednávka
27/24 Objednávame u Vás výmenu ističov a zásuviek v zvarovni v budove OV. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 0,00 € 26.04.2024 26.04.2024 Objednávka
DFB0202/24 OS WINDOWS - licencia Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 136,90 € 26.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0201/24 Doškolovací kurz inštruktorov autoškôl Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 36068811 120,00 € 25.04.2024 29.04.2024 Faktúra
26/24 Objednávame u Vás certifikačný audit podľa cenovej ponuky. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ELBACERT, akciová spoločnosť 36628948 0,00 € 23.04.2024 23.04.2024 Objednávka
DFB0206/24 Úprava rozpočtu - obnova športového areálu Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ateliérving s.r.o. 52494977 60,00 € 22.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0198/24 Jarná deratizácia Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GM Trade company, s.r.o. 46684328 160,00 € 19.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0197/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 260,61 € 18.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0195/24 Toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 interNETmania SK s.r.o. 50462164 100,00 € 18.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0194/24 Predĺženie domény 3D prehliadky školy Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Virtur s. r. o. 53622251 138,00 € 16.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0187/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 706,20 € 15.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0193/24 Železo Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 FERROmarket, spol. s r.o. 45584729 85,49 € 15.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0185/24 PHM 09.04.-15.04.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 210,02 € 15.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0191/24 AUTOMONITOR za 05/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 107,28 € 15.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0208/24 Poštové známky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská pošta a.s. 36631124 615,00 € 15.04.2024 02.05.2024 Faktúra
25/24 Objednávame u Vás poštové známky: 1,00€ - 300 ks 0,90€ - 250 ks 0,20€ - 300 ks 0,10€ - 300 ks Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,00 € 12.04.2024 12.04.2024 Objednávka
DFB0190/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 425,45 € 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 13/2024/SOŠTEGa Zmluva o nájme NP č. 02/2024 Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta 00158984 TECHNOSPOL Slovakia s.r.o. 36535214 274,32 € 10.04.2024 30.04.2025 25.04.2024 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 14/2024/SOŠTEGa Zmluva o nájme NP č. 03/2024 Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta 00158984 Klub priateľov turistiky Galanta 36094412 138,84 € 10.04.2024 30.04.2025 25.04.2024 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
DFB0177/24 Dod.teplo - záloha za 04/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 200,32 € 10.04.2024 29.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »