Faktúra č. DFB0167/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0167/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží od 26.04.-23.05.2021
  • Dátum doručenia: 26.05.2021
  • Celková hodnota: 92,54 €
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť