Faktúra č. DFB0145/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0145/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 03.04.2019
  • Celková hodnota: 597,07 €
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť