Faktúra č. DFB0036/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0036/22
  • Popis fakturovaného plnenia: PROJEKT IROP - brúska na wolfram.elektro, KEMPER odsáv. zar. 60650DA
  • Dátum doručenia: 21.01.2022
  • Celková hodnota: 10 530,00 €
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť