DFB0267/21 |
rekonštrukcia budovy tvrau U a rekonštr. a prístavba budovy OV SO_02 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
100 393,03 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/21 |
Vodné,stočné 7/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
375,77 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/21 |
Vyhotovenie GP stavby v areáli SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Csaba Blazsek |
48061077 |
|
517,00 € |
28.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/21 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ /MJ s.r.o |
36265659 |
|
418,30 € |
23.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/21 |
Pranie a prenájom rohoží od 21.06.-18.07.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
46,27 € |
21.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/21 |
Odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ATREV s.r.o |
48190080 |
|
1 524,00 € |
19.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/21 |
PHM HČ od 09.07.-15.07.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
165,74 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/21 |
Monitorovanie vozidiel AŠ 8/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/21 |
Tlač poštových poukazov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
25,07 € |
08.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/21 |
Prenájom oceľ. fliaš 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,52 € |
06.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/21 |
Činnosť zvár. školy za 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
176,40 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/21 |
Slovak telekom - mesačné poplatky za 6/2021, pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,72 € |
01.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/21 |
Slovak telekom - mesačné poplatky za 6/2021, prenájom mob. tel. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
170,33 € |
01.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/21 |
Odber plynu - záloha 7/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/21 |
Dodávka a odber tepla - záloha 7/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/21 |
Servisný paušál za 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/21 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pets,s.r.o. |
36261467 |
|
63,30 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/21 |
Vodné,stočné 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
456,24 € |
30.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/21 |
Spotreba el. energie za 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
832,04 € |
30.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/21 |
Služby BOZP a OPP za 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
30.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/21 |
PHM HČ od 21.06.-30.06.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
198,17 € |
30.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
90,04 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
548,21 € |
30.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/21 |
vyhotovenie výlevky v kuchyni |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
209,40 € |
30.06.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/21 |
Servis PC učtáreň |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
57,95 € |
29.06.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
82,22 € |
29.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/21 |
Ceniny- známky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
415,00 € |
28.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/21 |
Zákony v šk. praxi 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
45,35 € |
28.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
446,15 € |
28.06.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/21 |
PROJEKT IROP- služby stav. dozoru 5/2021 Kvalitné odb. vzd. pre potreby aut. priem. NFP 302020M578 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Blažej Kaprinai |
36923681 |
|
240,00 € |
28.06.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |