Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100485/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pátek Family, s.r.o. 47217472 61,28 € 20.09.2019 02.11.2019 Faktúra
3100476/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 495,59 € 20.09.2019 02.11.2019 Faktúra
3100484/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 46,98 € 20.09.2019 08.11.2019 Faktúra
3100477/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 ELADAN, s.r.o. 46566767 169,50 € 20.09.2019 16.11.2019 Faktúra
162/2019 Objednávame si u Vás pravidelnú ročnú prehliadku auta Dacia Dooker /HC 827 CA/ v celkovej sume 134,57 s DPH Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TT car s.r.o. 34147101 0,00 € 19.09.2019 18.10.2019 Objednávka
3100468/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 142,28 € 19.09.2019 26.10.2019 Faktúra
3100469/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Jozef FAZIKA 22818758 132,00 € 19.09.2019 04.10.2019 Faktúra
3100469/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Jozef FAZIKA 22818758 132,00 € 19.09.2019 04.10.2019 Faktúra
3100469/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Jozef FAZIKA 22818758 132,00 € 19.09.2019 04.10.2019 Faktúra
3100469/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Jozef FAZIKA 22818758 132,00 € 19.09.2019 01.11.2019 Faktúra
3100469/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Jozef FAZIKA 22818758 132,00 € 19.09.2019 04.10.2019 Faktúra
3100469/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Jozef FAZIKA 22818758 132,00 € 19.09.2019 04.10.2019 Faktúra
3100469/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Jozef FAZIKA 22818758 132,00 € 19.09.2019 04.10.2019 Faktúra
3100469/19 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Jozef FAZIKA 22818758 132,00 € 19.09.2019 04.10.2019 Faktúra
Zmluva č. 27/2019/SOŠTEHl Rámcová zmluva Majster mäsiar Hlohovec Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 0,00 € 19.09.2019 25.09.2019 31.01.2020 07.10.2019 Ing. Kropelová Oľga riadieľka SOŠT Hlohovec Zmluva
3100503/19 servisné práce na pevnú linku Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 ARCHA TELECOM spol. s r. o. 35753382 404,46 € 19.09.2019 08.11.2019 Faktúra
163/2019 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa priloženej prílohy v celkovej sume 159,43 Eur s DPH. Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 0,00 € 19.09.2019 18.10.2019 Objednávka
164/2019 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy pre ŠJ v celkovej sume 51,84 Eur s DPH. Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 0,00 € 19.09.2019 18.10.2019 Objednávka
Zmluva č. 30/2019/SOŠTEHl Zmluva č. 3/DV/2019 o duálnom vzdelávaní Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 17050324 Arriva Service s.r.o. 35846526 0,00 € 19.09.2019 19.09.2019 31.08.2020 21.11.2019 Ing. Kropelová Oľga riaditeľka SOŠT Hlohovec Zmluva
161/2019 Objednávame si u Vás dodávku technických plynov: - CO2 - 20 kg 7 ks - Corgon 18 - 50 l 1 ks - Argon 4.6 10,7m3 2 ks - Argon 4.6 4,7m3 1 ks - Kyslík 50 l 1 ks Vrátime 1 paletu fliaš + cca 10 ks fliaš na voľno. Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Linde TP Slovensko, k.s. 31373861 0,00 € 18.09.2019 17.10.2019 Objednávka