Faktúra č. 3100503/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100503/19
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce na pevnú linku
  • Dátum doručenia: 19.09.2019
  • Celková hodnota: 404,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 150/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť