Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100244/24 prášok na konvektomaty Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 B-commerce, s. r. o. 52424812 152,18 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
3100237/24 tlačiareň HP LaserJet MFP Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 131,10 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
3100233/24 tlačiareň Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Dušan Valentovič 44274742 216,60 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
3100230/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 244,53 € 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
3100227/24 externá mechanika Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Alza.sk s.r.o. 36562939 37,14 € 09.04.2024 22.04.2024 Faktúra
3100228/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 343,75 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
3100238/24 orez a likvidácia bio odpadu Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mestská zeleň Hlohovec s.r.o 50182161 217,15 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
3100210/24 dažďová voda 3/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 48,34 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
3100209/24 vodné, stočné, dažďová voda 3/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 82,90 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
3100214/24 servisné a revízne činnosti 4/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 457,20 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
3100222/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 436,66 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
3100221/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 57,13 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
3100223/24 revízia elektrických spotrebičov Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Ing. Juraj Hubert 46807373 175,00 € 07.04.2024 22.04.2024 Faktúra
3100219/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 56,80 € 05.04.2024 22.04.2024 Faktúra
3100218/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 304,68 € 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
3100220/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 755,11 € 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
3100217/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 540,29 € 04.04.2024 19.04.2024 Faktúra
3100236/24 vyúčtovanie za 01.01. - 29.02.2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -21 523,20 € 04.04.2024 24.04.2024 Faktúra
3100216/24 dobropis zľava z ceny tepla k daňovému dokladu č. 240170185 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -3 842,69 € 04.04.2024 24.04.2024 Faktúra
3100229/24 doplatok ventilátor Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 AMEXX s. r. o. 45458588 110,00 € 03.04.2024 19.04.2024 Faktúra
3100215/24 aktualizačné vzdelávanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Edusteps 52152219 240,00 € 03.04.2024 22.04.2024 Faktúra
3100202/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pekáreň Delika, s.r.o. 36774669 32,78 € 02.04.2024 17.04.2024 Faktúra
3100226/24 záloha plyn 4/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 135,41 € 02.04.2024 22.04.2024 Faktúra
3100225/24 záloha na teplo 4/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 765,29 € 02.04.2024 22.04.2024 Faktúra
3100205/24 mobilné telefóny 3/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 190,21 € 01.04.2024 19.04.2024 Faktúra
3100204/24 služby pevnej siete 3/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,30 € 01.04.2024 19.04.2024 Faktúra
3100213/24 pripojenie k internetu 4/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 60,00 € 01.04.2024 19.04.2024 Faktúra
3100224/24 elektrická energia 4/2024 záloha Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 1 233,91 € 01.04.2024 22.04.2024 Faktúra
3100201/24 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. 34096698 82,50 € 31.03.2024 17.04.2024 Faktúra
3100211/24 elektrická energia 3/2024 vyúčtovanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 315,02 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »