Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0034/21 Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 03/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0037/21 Faktúra za odber tepelnej energie 03/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Magna Teplo a.s. 46189289 6 958,02 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0042/21 Faktúra za tel. služby február 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,00 € 01.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFB0041/21 Faktúra za tel. služby február 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 117,10 € 01.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFB0040/21 Faktúra za tel. služby február 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,00 € 01.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFB0033/21 Faktúra za služby BOZP febr. 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Mária Bíróová 41395581 85,00 € 28.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0032/21 Faktúra za servisné a revízne činnosti 02/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 332,40 € 28.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0039/21 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557823) február 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 167,17 € 28.02.2021 17.03.2021 Faktúra
DFB0031/21 Faktúra za služby PO marec 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Peter Lukács - Firend 40559084 72,00 € 26.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0030/21 Vyúčtovacia faktúra za rok 2020 - odber tepelnej energie Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Magna Teplo a.s. 46189289 -6 464,19 € 25.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0029/21 Faktúra za el. energiu (557823) marec 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 349,93 € 23.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0028/21 Faktúra za el. energiu (557822) marec 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 19,46 € 23.02.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0027/21 Faktúra za inzerciu v Új Szó - mimoriadne prílohy Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722617 120,00 € 19.02.2021 08.03.2021 Faktúra
DFB0026/21 Ostrá faktúra za stravné lístky zamestnancov 700ks v hodnote do 3300€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Ticket Service, s.r.o. 52005551 3 271,08 € 17.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0025/21 Poskytnuté služby počítačovej siete SANET - január - marec 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0022/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 48,26 € 08.02.2021 12.02.2021 Faktúra
DFB0024/21 Faktúra za odber tepelnej energie za 02/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Magna Teplo a.s. 46189289 6 958,02 € 03.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0017/21 Faktúra za odber zemného plynu 02/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 297,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Faktúra
DFB0013/21 Faktúra za členský poplatok za rok 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Faktúra
DFB0014/21 Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 02/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.02.2021 04.02.2021 Faktúra
DFB0021/21 Faktúra za telekomunikačné služby 01/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 121,73 € 01.02.2021 12.02.2021 Faktúra
DFB0020/21 Faktúra za tel. služby 01/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,00 € 01.02.2021 12.02.2021 Faktúra
DFB0019/21 Faktúra za telekomunikačné služby 01/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,00 € 01.02.2021 12.02.2021 Faktúra
DFB0012/21 Faktúra za služby BOZP jan. 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Mária Bíróová 41395581 85,00 € 31.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DFB0018/21 Faktúra za servisné a revízne činnosti 01/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 332,40 € 31.01.2021 12.02.2021 Faktúra
DFB0023/21 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557823) 01/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 143,25 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0011/21 Faktúra za služby PO január 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Peter Lukács - Firend 40559084 72,00 € 29.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DFB0016/21 Faktúra za el. energiu (557823) február 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 349,93 € 24.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DFB0015/21 Faktúra za el. energiu (557822) február 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 19,46 € 24.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DFP0002/21 Faktúra za realizáciu stavby: ´´Zateplenie časti objektu - okná na budove školský internát pri SŠoS s VJM´´ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NEA-PLAST s.r.o. 36279803 9 348,44 € 21.01.2021 04.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »