Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0065/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 56,76 € 26.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0066/21 Faktúra za tonery, atramenty Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. 36254916 214,00 € 26.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0069/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 44,71 € 22.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0071/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 32,88 € 20.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0063/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 52,46 € 19.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFP0003/21 Faktúra za okná : ´´zateplenie objektu výmena okien na budove teoretického vyučovania - Átrium´´ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NEA-PLAST s.r.o. 36279803 37 054,51 € 19.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0070/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 66,38 € 19.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0062/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 43,20 € 16.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0061/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 28,38 € 14.04.2021 05.05.2021 Faktúra
DFB0060/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 403,89 € 12.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0052/21 Faktúra za odber zemného plynu za apríl 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 154,00 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0058/21 Faktúra za tel. služby marec 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 115,93 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0057/21 Faktúra za tel. služby marec 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,00 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0056/21 Faktúra za tel. služby marec 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,00 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0054/21 Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 04/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0053/21 Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0051/21 Faktúra za odber tepelnej energie apríl 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Magna Teplo a.s. 46189289 6 958,02 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0055/21 Faktúra za služby BOZP marec 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Mária Bíróová 41395581 85,00 € 31.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0049/21 Faktúra za servisné a revízne činnosti 03/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 332,40 € 31.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0050/21 Faktúra za služby PO 03/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Peter Lukács - Firend 40559084 72,00 € 31.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0059/21 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557823) marec 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 178,56 € 31.03.2021 05.05.2021 Faktúra
DFB0048/21 Faktúra za el. energiu (557822) za apríl 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 19,46 € 26.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0047/21 Faktúra za el. energiu (557823) apríl 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 349,93 € 26.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0045/21 Služba: zverejňovanie dokumentov 01.01.2021 - 31.12.2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 j2-net, s.r.o. 36776998 30,00 € 17.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB0046/21 Ostrá faktúra za list bianco - karta 160g Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 ŠEVT a.s. 31331131 3,35 € 16.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFB0043/21 Dobropis z ceny tepla za rok 2020 k daňovému dokladu č. 210170267 (DFB0037/21) Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Magna Teplo a.s. 46189289 -5 392,25 € 05.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFB0038/21 Ostrá faktúra za tlačivá a formuláre Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 ŠEVT a.s. 31331131 32,18 € 02.03.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0044/21 Za poskytovanie informácie k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Nezisková organizácia RECYKLOHRY 45740836 20,00 € 02.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFB0036/21 Faktúra za zemný plyn 03/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 280,00 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
DFB0035/21 Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 03/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 01.03.2021 11.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »