Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0096/21 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete SANET - apríl - jún 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFB0100/21 Faktúra za spotrebný materiál OV Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Gabriel Frühvald Stavebniny 30015863 108,60 € 14.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFB0097/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 273,75 € 14.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFB0096-1/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 43,00 € 13.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFB0103/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TASHY AGROTRADE 17638135 118,41 € 13.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFB0092/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 52,03 € 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0095/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 139,78 € 10.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFB0094/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 59,04 € 10.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFB0089/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 63,66 € 06.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0090/21 Faktúra za odber tepelnej energie 05/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Magna Teplo a.s. 46189289 6 958,02 € 03.05.2021 Faktúra
DFB0080/21 Faktúra za spotrebný materiál (dublin) Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DIEGO DS, s.r.o. 50305433 129,38 € 03.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0081/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 65,67 € 03.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0083/21 Faktúra za odber zemného plynu máj 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 59,00 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0091/21 Faktúra za tel. služby 04/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 116,14 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0088/21 Faktúra za tel. služby apríl 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,14 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0087/21 Faktúra za tel. služby 04/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,00 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0079/21 Faktúra za poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 05/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0078/21 Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 05/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0086/21 Faktúra za servisné a revízne činnosti 04/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 332,40 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0082/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 23,49 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0073/21 Faktúra za služby BOZP za apríl 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Mária Bíróová 41395581 85,00 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0077/21 Faktúra za služby PO 04/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Peter Lukács - Firend 40559084 72,00 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0093/21 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557823) za 04/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 266,62 € 30.04.2021 24.05.2021 Faktúra
DFB0068/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 52,84 € 29.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0072/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 446,01 € 29.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0076/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 176,57 € 29.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0085/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TASHY AGROTRADE 17638135 186,30 € 28.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0075/21 Faktúra za el. energiu (557823) máj 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 349,93 € 27.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0074/21 Faktúra za el. energiu (557822) máj 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 19,46 € 27.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0067/21 Faktúra za grafický návrh Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Mgr. Viktória Szabó 47094109 64,80 € 27.04.2021 17.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »