Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0130/21 Faktúra za tel. služby 05/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,07 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0129/21 Faktúra za tel. služby 05/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 115,85 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0128/21 Faktúra za odber tepelnej energie 06/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Magna Teplo a.s. 46189289 6 958,02 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
DFP0006/21 Faktúra za ,,Zateplenie objektu-výmena okien na budove TV - Átrium - práca - PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NEA-PLAST s.r.o. 36279803 14 388,65 € 31.05.2021 Faktúra
DFP0005/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 33,00 € 31.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DFB0110/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 101,97 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0117/21 Faktúra za servisné a revízne činnosti 5/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 332,40 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0111/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 410,43 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0116/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 18,60 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0114/21 Faktúra za služby PO 05/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Peter Lukács - Firend 40559084 72,00 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFP0008/21 Faktúra za pranie a žehlenie (drapéria, záclon) - PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Obecné služby Ohrady 46794841 114,00 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0121/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 68,86 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0123/21 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557823) máj 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 383,34 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0126/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 318,35 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
DFP0009/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TASHY AGROTRADE 17638135 32,76 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0124/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TASHY AGROTRADE 17638135 99,46 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0144/21 Faktúra za odber kuchynského odpadu 05/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 INTA s.r.o. 34129863 21,60 € 31.05.2021 25.06.2021 Faktúra
DFB0200/21 Faktúra za služby BOZP 05/21 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Mária Bíróová 41395581 85,00 € 31.05.2021 27.08.2021 Faktúra
DFP0004/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 4,11 € 30.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DFB0109/21 Faktúra za čistiace prostriedky Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Banchem, s.r.o 36227901 338,30 € 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0108/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 102,30 € 26.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0113/21 Faktúra za el. energiu (557822) 06/21 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 19,46 € 26.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0112/21 Faktúra za el. energiu (557823) 06/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 349,93 € 26.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0107/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 44,94 € 24.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFB0105/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 67,78 € 20.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFB0104/21 Faktúra za čistiace prostriedky Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 169,30 € 20.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFB0106/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 52,96 € 20.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFB0101/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 459,46 € 18.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFB0098/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 85,62 € 17.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFB0102/21 Faktúra za opravu, resp. výmenu škrabky na zeleninu Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 EVO- Eugen Tatár 37158104 101,60 € 17.05.2021 24.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »