Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0018/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 105,14 € 08.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0159/21 Faktúra za služby BOZP 06/21 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Mária Bíróová 41395581 85,00 € 08.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFP0019/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 28,49 € 08.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFP0017/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 11,83 € 08.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0167/21 Faktúra za materiál OV Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Alžbeta Sokolová - TRILAK 36918156 779,15 € 07.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0159-2/21 Faktúra za maliarske práce Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 KINOLI, s.r.o. 47544201 4 306,80 € 07.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB0159-1/21 Faktúra za vykonané práce SDK Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 KINOLI, s.r.o. 47544201 1 392,00 € 07.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB0157/21 Faktúra za el. energiu (557823) 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 349,93 € 02.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0156/21 Faktúra za el. energiu (557822) 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 19,46 € 02.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0161/21 Faktúra za odber zemného plynu 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 23,00 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0166/21 Faktúra za telekomunikačné služby 06/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 116,27 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0165/21 Faktúra za telekomunikačné služby 06/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,59 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0164/21 Faktúra za telekomunikačné služby 06/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,00 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0155/21 Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0154/21 Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0163/21 Faktúra za odber tepelnej energie 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Magna Teplo a.s. 46189289 6 958,02 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0162/21 Faktúra za servisné a revízne činnosti 06/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 332,40 € 30.06.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0168/21 Vyúčtovacia faktúra za el. enerigu (557823) 06/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 298,35 € 30.06.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0160/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 22,00 € 30.06.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0158/21 Faktúra za služby PO 06/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Peter Lukács - Firend 40559084 72,00 € 30.06.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0170/21 Faktúra za odber kuchynského odpadu 06/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 INTA s.r.o. 34129863 21,60 € 30.06.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0169/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 241,89 € 29.06.2021 02.08.2021 Faktúra
DFB0152/21 Faktúra za stravné lístky zamestnancov - 600ks Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 772,48 € 28.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFB0151/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 15,26 € 25.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFB0148/21 Faktúra za podstavec pod konvektomat - Kuchyňa Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 S.K.GLASS - Sipos Karol 32304544 1 288,00 € 23.06.2021 25.06.2021 Faktúra
DFB0147/21 Faktúra za el. konvektomat Mychef COOK - Kuchyňa Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 S.K.GLASS - Sipos Karol 32304544 3 500,00 € 23.06.2021 25.06.2021 Faktúra
DFB0150/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 93,09 € 23.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFB0153/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TASHY AGROTRADE 17638135 189,37 € 22.06.2021 21.07.2021 Faktúra
DFP0016/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TASHY AGROTRADE 17638135 27,53 € 22.06.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0145/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 50,60 € 21.06.2021 25.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »