Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0177/21 Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 08/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 02.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0180/21 Faktúra za učebnice Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 preskoly.sk, s.r.o. 51692881 898,85 € 02.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0189/21 Faktúra za odber tepelnej energie 08/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Magna Teplo a.s. 46189289 6 958,02 € 02.08.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB0179/21 Faktúra za odber zemného plynu 08/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 23,00 € 01.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0176/21 Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 08/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0175/21 Faktúra za el. energiu (557822) august 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 19,46 € 01.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0174/21 Faktúra za el. energiu (557823) august 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 349,93 € 01.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0195/21 Faktúra za podlahárske práce v triede č. 306,307 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 ND-Podlahy, s.r.o. 51481723 4 989,60 € 01.08.2021 24.08.2021 Faktúra
DFB0188/21 Faktúra za telekomunikačné služby 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 116,52 € 01.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFB0187/21 Faktúra za telekomunikačné služby 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,00 € 01.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFB0186/21 Faktúra za telekomunikačné služby 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,00 € 01.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFB0193/21 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu 07/2021 (557823) Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 63,77 € 31.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFP0030/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 15,46 € 31.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB0184/21 Faktúra za služby BOZP 07/21 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Mária Bíróová 41395581 85,00 € 31.07.2021 27.08.2021 Faktúra
DFB0185/21 Faktúra za vodné a stočné od 1.10.2020 do 15.7.2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 3 102,17 € 31.07.2021 27.08.2021 Faktúra
DFP0031/21 Faktúra za pranie a žehlenie prac. odevov a prádla za 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Obecné služby Ohrady 46794841 59,80 € 30.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0178/21 Faktúra za služby PO 07/21 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Peter Lukács - Firend 40559084 72,00 € 30.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFP0028/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 28,88 € 29.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFP0029/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TASHY AGROTRADE 17638135 56,11 € 29.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFP0026/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 42,44 € 28.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFP0027/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 21,18 € 28.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFB0171/21 Faktúra za tonery, atramenty Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. 36254916 158,60 € 28.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0173/21 Faktúra za podlahárske práce - miestnosť č. 305 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 M-MALER, s.r.o. 51630796 2 995,80 € 28.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB0172/21 Faktúra za podlahárske práce - miestnosť č. 22 - šatňa Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 M-MALER, s.r.o. 51630796 1 972,80 € 28.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFP0025/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 9,24 € 20.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFP0024/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 30,35 € 15.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFP0023/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 77,85 € 14.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFP0021/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TASHY AGROTRADE 17638135 41,90 € 13.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFP0020/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 64,17 € 12.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFP0022/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 23,64 € 10.07.2021 27.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »