Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0159/21 Faktúra za služby BOZP 06/21 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Mária Bíróová 41395581 85,00 € 08.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFP0019/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 28,49 € 08.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFP0017/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 11,83 € 08.07.2021 21.07.2021 Faktúra
PČ18/21 objednávka - potraviny PČ v hodnote do 25€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 0,00 € 08.07.2021 26.07.2021 Objednávka
DFB0167/21 Faktúra za materiál OV Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Alžbeta Sokolová - TRILAK 36918156 779,15 € 07.07.2021 21.07.2021 Faktúra
76/2021 objednávka - potraviny PČ v hodnote do 15€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 0,00 € 07.07.2021 21.07.2021 Objednávka
PC14/21 objednávka - potraviny PČ v hodnote do 110€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 0,00 € 07.07.2021 21.07.2021 Objednávka
PC15/21 objednávka - potraviny PČ v hodnote do 30€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 0,00 € 07.07.2021 21.07.2021 Objednávka
87/2021 objednávka - inštalatérske práce v hodnote do 5000€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Ladislav Oláh - FEKI MONT 37492951 0,00 € 07.07.2021 05.08.2021 Objednávka
DFB0159-2/21 Faktúra za maliarske práce Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 KINOLI, s.r.o. 47544201 4 306,80 € 07.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB0159-1/21 Faktúra za vykonané práce SDK Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 KINOLI, s.r.o. 47544201 1 392,00 € 07.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB0157/21 Faktúra za el. energiu (557823) 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 349,93 € 02.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0156/21 Faktúra za el. energiu (557822) 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 19,46 € 02.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0161/21 Faktúra za odber zemného plynu 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 23,00 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0166/21 Faktúra za telekomunikačné služby 06/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 116,27 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0165/21 Faktúra za telekomunikačné služby 06/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,59 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0164/21 Faktúra za telekomunikačné služby 06/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,00 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0155/21 Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0154/21 Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFB0163/21 Faktúra za odber tepelnej energie 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Magna Teplo a.s. 46189289 6 958,02 € 01.07.2021 21.07.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »