Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0188/21 Faktúra za telekomunikačné služby 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 116,52 € 01.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFB0187/21 Faktúra za telekomunikačné služby 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,00 € 01.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFB0186/21 Faktúra za telekomunikačné služby 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,00 € 01.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFB0193/21 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu 07/2021 (557823) Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 63,77 € 31.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFP0030/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 15,46 € 31.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB0184/21 Faktúra za služby BOZP 07/21 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Mária Bíróová 41395581 85,00 € 31.07.2021 27.08.2021 Faktúra
DFB0185/21 Faktúra za vodné a stočné od 1.10.2020 do 15.7.2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 3 102,17 € 31.07.2021 27.08.2021 Faktúra
89/2021 objednávka - vysávače Kärcher v hodnote do 220€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NAY, a. s. 35739487 0,00 € 30.07.2021 05.08.2021 Objednávka
DFP0031/21 Faktúra za pranie a žehlenie prac. odevov a prádla za 07/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Obecné služby Ohrady 46794841 59,80 € 30.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0178/21 Faktúra za služby PO 07/21 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Peter Lukács - Firend 40559084 72,00 € 30.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFP0028/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 28,88 € 29.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFP0029/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TASHY AGROTRADE 17638135 56,11 € 29.07.2021 10.08.2021 Faktúra
PČ24/21 objednávka - potraviny PČ v hodnote do 30€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 0,00 € 28.07.2021 30.07.2021 Objednávka
DFP0026/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 42,44 € 28.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFP0027/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 21,18 € 28.07.2021 02.08.2021 Faktúra
PČ25/21 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 60€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TASHY AGROTRADE 17638135 0,00 € 28.07.2021 03.08.2021 Objednávka
PČ26/21 objednávka - potraviny PČ v hodnote do 20€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 0,00 € 28.07.2021 04.08.2021 Objednávka
DFB0171/21 Faktúra za tonery, atramenty Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. 36254916 158,60 € 28.07.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0173/21 Faktúra za podlahárske práce - miestnosť č. 305 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 M-MALER, s.r.o. 51630796 2 995,80 € 28.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB0172/21 Faktúra za podlahárske práce - miestnosť č. 22 - šatňa Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 M-MALER, s.r.o. 51630796 1 972,80 € 28.07.2021 12.08.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »