Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0183/21 Faktúra za vysávače Kärcher WD4 a WD3 + filtračné vrecká Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NAY, a. s. 35739487 206,88 € 05.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0183-1/21 Faktúra za tepovač Kärcher 4001 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NAY, a. s. 35739487 182,00 € 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB0190/21 Faktúra za stolný air hockey elipse Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Blažek obchodní s.r.o. 08275203 134,00 € 05.08.2021 27.08.2021 Faktúra
91/2021 objednávka - tlačiareň HP LaserJet M438n v hodnote do 450€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 PARTNER Retail, s.r.o. 48127124 0,00 € 04.08.2021 06.08.2021 Objednávka
DFB0182/21 Faktúra za inštalatérske práce Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Ladislav Oláh - FEKI MONT 37492951 4 971,00 € 04.08.2021 12.08.2021 Faktúra
86/2021 objednávka - učebnice v hodnote do 900€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 preskoly.sk, s.r.o. 51692881 0,00 € 02.08.2021 03.08.2021 Objednávka
DFB0181/21 Ostrá faktúra za lavice Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 B2B Partner s.r.o. 44413467 344,40 € 02.08.2021 03.08.2021 Faktúra
90/2021 objednávka - formuláre a tlačivá v hodnote do 145€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 ŠEVT a.s. 31331131 0,00 € 02.08.2021 06.08.2021 Objednávka
DFB0177/21 Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 08/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 02.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0180/21 Faktúra za učebnice Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 preskoly.sk, s.r.o. 51692881 898,85 € 02.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0189/21 Faktúra za odber tepelnej energie 08/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Magna Teplo a.s. 46189289 6 958,02 € 02.08.2021 12.08.2021 Faktúra
89-1/2021 objednávka - tepovač Kärcher v hodnote do 200€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NAY, a. s. 35739487 0,00 € 02.08.2021 12.08.2021 Objednávka
98/2021 objednávka - podlahárske práce v hodnote do 5000€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Roland Horváth 37603361 0,00 € 02.08.2021 16.08.2021 Objednávka
99/2021 objednávka - upratovacie služby v budove školy v hodnote do 1100€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TOTAL CLEAN, s.r.o. 46619178 0,00 € 02.08.2021 23.08.2021 Objednávka
PČ27/21 objednávka - klimatizácie 7ks v hodnote do 5997,60 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 eKlima, s.r.o. 47536039 0,00 € 02.08.2021 23.08.2021 Objednávka
DFB0179/21 Faktúra za odber zemného plynu 08/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 23,00 € 01.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0176/21 Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 08/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0175/21 Faktúra za el. energiu (557822) august 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 19,46 € 01.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0174/21 Faktúra za el. energiu (557823) august 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 349,93 € 01.08.2021 10.08.2021 Faktúra
DFB0195/21 Faktúra za podlahárske práce v triede č. 306,307 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 ND-Podlahy, s.r.o. 51481723 4 989,60 € 01.08.2021 24.08.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »