Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0076/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 176,57 € 29.04.2021 17.05.2021 Faktúra
18/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 60€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 0,00 € 28.04.2021 10.05.2021 Objednávka
21/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 455€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 0,00 € 28.04.2021 10.05.2021 Objednávka
DFB0085/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TASHY AGROTRADE 17638135 186,30 € 28.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0075/21 Faktúra za el. energiu (557823) máj 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 349,93 € 27.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0074/21 Faktúra za el. energiu (557822) máj 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 19,46 € 27.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0067/21 Faktúra za grafický návrh Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Mgr. Viktória Szabó 47094109 64,80 € 27.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0065/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 56,76 € 26.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0066/21 Faktúra za tonery, atramenty Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. 36254916 214,00 € 26.04.2021 17.05.2021 Faktúra
15/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 60€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 0,00 € 23.04.2021 10.05.2021 Objednávka
DFB0069/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 44,71 € 22.04.2021 10.05.2021 Faktúra
16/2021 objednávka - tonery, atramenty v hodnote do 220€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. 36254916 0,00 € 21.04.2021 10.05.2021 Objednávka
17/2021 objednávka - grafický návrh v hodnote do 70€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Mgr. Viktória Szabó 47094109 0,00 € 21.04.2021 10.05.2021 Objednávka
19/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 50€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 0,00 € 21.04.2021 10.05.2021 Objednávka
25/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 30€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 0,00 € 21.04.2021 14.05.2021 Objednávka
DFB0071/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 32,88 € 20.04.2021 10.05.2021 Faktúra
22/2021 objednávka - potraviny v hodnote do 185€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 0,00 € 20.04.2021 13.05.2021 Objednávka
Zmluva č. 5/2021/SOŠSvjmDS Rekonštrukcia telocvične a športového areálu Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda 1 00351831 PZ-CONSTRUCT, s. r. o. 9 600,00 € 19.04.2021 21.04.2021 Ing. Robert Fenes riaditeľ školy Zmluva
DFB0063/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 52,46 € 19.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFP0003/21 Faktúra za okná : ´´zateplenie objektu výmena okien na budove teoretického vyučovania - Átrium´´ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NEA-PLAST s.r.o. 36279803 37 054,51 € 19.04.2021 10.05.2021 Faktúra