Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0090/21 Faktúra za odber tepelnej energie 05/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Magna Teplo a.s. 46189289 6 958,02 € 03.05.2021 Faktúra
DFB0080/21 Faktúra za spotrebný materiál (dublin) Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DIEGO DS, s.r.o. 50305433 129,38 € 03.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0081/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 65,67 € 03.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0083/21 Faktúra za odber zemného plynu máj 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 59,00 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0091/21 Faktúra za tel. služby 04/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 116,14 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0088/21 Faktúra za tel. služby apríl 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,14 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0087/21 Faktúra za tel. služby 04/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,00 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0079/21 Faktúra za poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 05/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0078/21 Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 05/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.05.2021 17.05.2021 Faktúra
23/2021 objednávka - spotrebný materiál - dublin v hodnote do 140€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DIEGO DS, s.r.o. 50305433 0,00 € 30.04.2021 13.05.2021 Objednávka
24/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 70€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 0,00 € 30.04.2021 13.05.2021 Objednávka
DFB0086/21 Faktúra za servisné a revízne činnosti 04/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 332,40 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0082/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 23,49 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0073/21 Faktúra za služby BOZP za apríl 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Mária Bíróová 41395581 85,00 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0077/21 Faktúra za služby PO 04/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Peter Lukács - Firend 40559084 72,00 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
31/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 285€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 0,00 € 30.04.2021 18.05.2021 Objednávka
37/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 120€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TASHY AGROTRADE 17638135 0,00 € 30.04.2021 20.05.2021 Objednávka
DFB0093/21 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557823) za 04/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 266,62 € 30.04.2021 24.05.2021 Faktúra
DFB0068/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 52,84 € 29.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFB0072/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 446,01 € 29.04.2021 17.05.2021 Faktúra