Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
47/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 70€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 0,00 € 27.05.2021 04.06.2021 Objednávka
42/2021 objednávka - čistiace prostriedky v hodnote do 350€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Banchem, s.r.o 36227901 0,00 € 26.05.2021 01.06.2021 Objednávka
DFB0108/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 102,30 € 26.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0113/21 Faktúra za el. energiu (557822) 06/21 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 19,46 € 26.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0112/21 Faktúra za el. energiu (557823) 06/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 349,93 € 26.05.2021 07.06.2021 Faktúra
Zmluva č. 6/2021/SOŠSvjmDS Mŕtvy sklad v procese likvidácie skladových zásob Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda 1 00351831 MÖBEL FABRIK s.r.o. 44902280 10,00 € 24.05.2021 15.06.2021 26.05.2021 Ing. Robert Fenes riaditeľ školy Zmluva
DFB0107/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 44,94 € 24.05.2021 31.05.2021 Faktúra
41/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 50€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 0,00 € 23.05.2021 26.05.2021 Objednávka
45/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 20€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 0,00 € 21.05.2021 02.06.2021 Objednávka
DFB0105/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 67,78 € 20.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFB0104/21 Faktúra za čistiace prostriedky Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 169,30 € 20.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFB0106/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 52,96 € 20.05.2021 31.05.2021 Faktúra
38/2021 objednávka - čistiace prostriedky v hodnote do 180€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 0,00 € 19.05.2021 20.05.2021 Objednávka
39/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 75€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 0,00 € 19.05.2021 21.05.2021 Objednávka
DFB0101/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 459,46 € 18.05.2021 24.05.2021 Faktúra
35/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 470€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 0,00 € 17.05.2021 19.05.2021 Objednávka
DFB0098/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 85,62 € 17.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFB0102/21 Faktúra za opravu, resp. výmenu škrabky na zeleninu Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 EVO- Eugen Tatár 37158104 101,60 € 17.05.2021 24.05.2021 Faktúra
PČ7/2021 objednávka - pranie a žehlenie v hodnote do 120€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Obecné služby Ohrady 46794841 0,00 € 17.05.2021 04.06.2021 Objednávka
32/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 90€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 0,00 € 14.05.2021 18.05.2021 Objednávka