Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0117/21 Faktúra za servisné a revízne činnosti 5/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 332,40 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0111/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 410,43 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0116/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 18,60 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0114/21 Faktúra za služby PO 05/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Peter Lukács - Firend 40559084 72,00 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFP0008/21 Faktúra za pranie a žehlenie (drapéria, záclon) - PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Obecné služby Ohrady 46794841 114,00 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0121/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 68,86 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0123/21 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557823) máj 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 383,34 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0126/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 318,35 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
DFP0009/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TASHY AGROTRADE 17638135 32,76 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0124/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TASHY AGROTRADE 17638135 99,46 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
58/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 110€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 DANUBIA 31412726 0,00 € 31.05.2021 16.06.2021 Objednávka
DFB0144/21 Faktúra za odber kuchynského odpadu 05/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 INTA s.r.o. 34129863 21,60 € 31.05.2021 25.06.2021 Faktúra
DFB0200/21 Faktúra za služby BOZP 05/21 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Mária Bíróová 41395581 85,00 € 31.05.2021 27.08.2021 Faktúra
DFP0004/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 4,11 € 30.05.2021 04.06.2021 Faktúra
49/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 40€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TASHY AGROTRADE 17638135 0,00 € 30.05.2021 07.06.2021 Objednávka
43/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 110€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 0,00 € 28.05.2021 01.06.2021 Objednávka
44/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 420€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 0,00 € 28.05.2021 01.06.2021 Objednávka
PC5/2021 objednávka - potraviny PČ v hodnote do 40€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 0,00 € 28.05.2021 01.06.2021 Objednávka
DFB0109/21 Faktúra za čistiace prostriedky Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Banchem, s.r.o 36227901 338,30 € 28.05.2021 07.06.2021 Faktúra
PC4/2021 objednávka - potraviny PČ v hodnote do 10€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 0,00 € 27.05.2021 01.06.2021 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »