Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
59/2021 objednávka - Materiál OV - tatranský profil v hodnote do 170€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NAVOS spol. s r.o. 30840961 0,00 € 04.06.2021 16.06.2021 Objednávka
PČ14/21 objednávka - potraviny PČ v hodnote do 30€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TASHY AGROTRADE 17638135 0,00 € 04.06.2021 30.06.2021 Objednávka
73/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 200€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 TASHY AGROTRADE 17638135 0,00 € 04.06.2021 30.06.2021 Objednávka
DFB0120/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 37,84 € 03.06.2021 16.06.2021 Faktúra
DFP0007/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 69,40 € 03.06.2021 16.06.2021 Faktúra
46/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 40€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 0,00 € 02.06.2021 04.06.2021 Objednávka
PČ6/2021 objednávka - potraviny PČ v hodnote do 75€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 0,00 € 02.06.2021 04.06.2021 Objednávka
DFB0115/21 Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 06/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 02.06.2021 07.06.2021 Faktúra
Zmluva č. 7/2021/SOŠSvjmDS Organizačné a materiálno-technické zabezpečenie celoslovenského kola súťaže Katedra na rok 2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda 1 00351831 Okresný úrad Trnava 3 000,00 € 02.06.2021 30.06.2021 08.06.2021 Ing. Robert Fenes riaditeľ školy Zmluva
56/2021 objednávka - montáž plastových výrobkov - budova TV - v hodnote do 1000€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NEA-PLAST s.r.o. 36279803 0,00 € 02.06.2021 15.06.2021 Objednávka
DFB0118/21 Faktúra za odber zemného plynu 06/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 25,00 € 01.06.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0119/21 Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 06/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 01.06.2021 07.06.2021 Faktúra
DFB0131/21 Faktúra za tel. služby 05/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,00 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0130/21 Faktúra za tel. služby 05/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,07 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0129/21 Faktúra za tel. služby 05/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 115,85 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
DFB0128/21 Faktúra za odber tepelnej energie 06/2021 Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 Magna Teplo a.s. 46189289 6 958,02 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
63/2021 objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 345€ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 HORVÁTH- RAMAS 32322933 0,00 € 01.06.2021 18.06.2021 Objednávka
DFP0006/21 Faktúra za ,,Zateplenie objektu-výmena okien na budove TV - Átrium - práca - PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NEA-PLAST s.r.o. 36279803 14 388,65 € 31.05.2021 Faktúra
DFP0005/21 Faktúra za potraviny PČ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 NITRAZDROJ 34098593 33,00 € 31.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DFB0110/21 Faktúra za potraviny ŠJ Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda 00351831 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 101,97 € 31.05.2021 07.06.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »