Faktúra č. DFB0304/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava
  • IČO: 00162451
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0304/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 27.11.2020
  • Celková hodnota: 133,53 €
  • Identifikácia objednávky: 114/2020
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť